建筑项目部采购钢材,预付货款14万,实际到货14.6万,发票未开,现在做分录1、借预付14万,贷银行14万,2、借工程施工材料费14.6万,贷应付账款暂估14.6万。下月发票到了,就冲红分录2,再做分录1、借工程材料费,应交税费进项,贷预付14万,应付0.6万。这样做分录对吗

风云雨
于2021-01-02 09:48 发布 856次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
你好,你好,可以的。分录没问题。
2023-04-13 14:41:54
购入材料 借:原材料 应交税费-进项 贷:应付账款 领用材料 借:工程施工-合同成本-材料 贷:原材料 是,之后你去看截图这个
2020-09-14 18:11:12
您好,您的分录是正确的,可以不用预付,都用应付账款
2021-01-02 10:02:29
需要做进项税额转出:
借:工程施工
贷:原材料
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2018-08-10 16:26:39
你好 ; 是的。 可以这样来做账的
2021-12-29 10:15:29
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