业务A发生100元已预付款,并已计提费用100元,次月发票(专票)到,票面金额87元税额13元, 这种业务是把前期已经计提的费用100元红冲,再重新做计提费用87元吗?
勤奋者1990
于2020-12-31 13:39 发布 529次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论

学员你好,
税费放附加。
2019-09-26 11:54:53

你好,你需要在发生了才可以计入费用,而不是提前计提,这样不符合权责发生制要求
2018-01-02 09:06:07

你好!因为会计要按权责发生制入账,有的时候,应该计入本月的,本月没有实际支付。所以要计提
2021-10-20 09:00:57

可以直接反冲上月计提的凭证
2018-12-11 17:18:17

你好 现在没有预提费用这个科目了。现在是没有发票的情况下 可以暂估费用在当期。也就是说的计提费用。
2019-11-30 14:44:06
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息