购进材料时做分录做成了,借:原材料-A,贷其他应付款-A,借其他应付款-A,贷银行存款-A,做调整分录将其他应付款调成应付账款分录和金额应该怎么确认呢?
猫薄荷
于2020-12-30 14:07 发布 1329次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2020-12-30 14:09
你好!你都已经付完了,为什么还要调去应付呢。
你可以红字冲减上面2个分录,然后重新做,将其他应付改为应付就好了。
相关问题讨论

现在可以调整,做成 借:其他应付款 贷:银行存款
2020-06-27 20:14:06

是的可以按你这个做没问题
2019-03-05 15:48:46

您好!首先搞清楚差额是不是就是存到其他银行里面的,如果是的话内帐可以冲,但是要在摘要上面写明是存到其他银行上面去了。
2016-08-17 09:23:23

你好,借银行存款贷其他应付款。
2021-05-17 09:24:01

那就直接借其他应付款 贷应付账款
2020-06-08 11:43:56
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