送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-12-30 13:46

你好,这个不算跨年报销的。你们公司只要在汇算清缴之前支付就可以的

~JuanJuanHe~ 追问

2020-12-30 13:50

拿怎么入账呢?公司之前都是正常领导签字报销才入账的,现在没有签字就不能实际报销,目前公司资金比较紧张,只能等跨年等领导签字才能入账,那岂不是入到2021年1月份账里了吗?2020年的费用发票正常是做账2020的账务里,这个怎么处理

王超老师 解答

2020-12-30 13:52

你好,正常入到2021年1月份啊。
比如你们员工是12月20日出差的,到12月31日才回来,那么发票是去年的,你不可能让账务处理的,来不及的。因此税务局是认可这种做法的。但是时间限制在你们汇算清缴之前的

~JuanJuanHe~ 追问

2020-12-30 13:55

关键很多发票不是12月份的,大部分是其他月份,放到一起报销的,这样做到1月份要紧吗?

王超老师 解答

2020-12-30 13:55

你好,不要紧的。这个只要在汇算清缴之前入账,都是可以的

~JuanJuanHe~ 追问

2020-12-30 14:07

这部分可以在汇算清缴前实际报销掉,但入账入到2021年,那岂不是2020年实际发生的费用没有抵扣当年的所得税,反而抵扣了次年的所得税,后面需要通过  以前年底损益调整科目调整去做,最好不要利用到这个科目

王超老师 解答

2020-12-30 14:09

你好,那么你考虑了企业所得税的情况,为了报表的准确性,是可以用以前年度损益调整来处理的

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