请问老师,就是我们购买机械设备,实际付了15100元,但是供应商开发票只开了15000元给我们,我们多付了100元,这个多付的100元,放入什么科目好?
︶人生如流水
于2020-12-29 16:45 发布 642次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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对方不退回吗,也不给你们开发票吗,借营业外支出 贷银行100
2020-12-29 16:50:10

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

你好,这个差额走代收代付。借其他应收款,10
银行90
贷主营业务收入,
借主营业务成本
贷银行存款、
其他应收款10
2022-09-07 12:11:36

你好!为什么要贵对方钱?定金?
2016-08-29 09:44:46

在这种情况下,你应该及时向供应商请求退款,申请错收的资金,请供应商归还你的5元;否则你的应付款和实际付款发生不对称,对记账会产生影响。继续说到财务调整,也就是在你付款之前财务就根据发票调整了总额,而不是让学员请求付款后再去退款。财务核销是原则上发票准确无误的前提下,系统自动根据发票勾兑应付款项数字,发票和支付凭证相符的情况下,进行“三方对账”操作,申请者和审批者确认都无误后系统自动完成“自动核销”,即无需人工再做调整。
2023-03-17 11:14:56
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