送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-12-28 16:28

你好
借应付帐款贷库存商品
借库存商品贷利润分配

11876948484884 追问

2020-12-28 16:45

老师,我们没有库存商品,直接计入成本的

11876948484884 追问

2020-12-28 16:46

老师您说的是余额么?

11876948484884 追问

2020-12-28 16:49

老师,比如暂估的是100,收到发票是80,,20已调增,像这个怎么入账并不影响今年的利润。我们没有库存商品,直接计入主营业务成本的

11876948484884 追问

2020-12-28 17:09

还在吗???????`~~老师~~

郭老师 解答

2020-12-28 17:26

暂估的时候怎么做的?

11876948484884 追问

2020-12-28 17:32

暂估时借主营业务成本100贷应付账款100

郭老师 解答

2020-12-28 17:34

借应付账款贷利润分配。

11876948484884 追问

2020-12-28 17:35

金额是余额?~~

郭老师 解答

2020-12-28 17:37

你好,金额是20多做的那些。

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相关问题讨论
你好!这种建议你就做到本年度.不然就要重新申报之前的年报了
2019-05-21 16:38:54
这个需要追溯调整,这个去税局修改之前汇算清缴表,纳税调减
2021-12-08 18:33:17
那你只能交税了,同学
2019-06-09 22:30:11
成本费用是吗 汇算清缴调增在纳税调整明细表扣除项目其他,账上不做账务处理
2019-05-29 19:16:32
你好 不调整不行,要调整 
2021-05-11 09:20:38
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