送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-12-27 16:30

你好
你们开运输发票的吗
还是做账

a473206493 追问

2020-12-27 16:34

老师做账怎么做

郭老师 解答

2020-12-27 16:34

你们单位负担运费,借销售费用,贷银行存款可以一块儿做。

a473206493 追问

2020-12-27 16:36

每个销售员销售的货物,运费算到销售员每次销售的货物里面

a473206493 追问

2020-12-27 16:39

比如说A销售员销售货物和运费一共收到3980元,其中运费50元,其实收到货款只有3930元。运费要摊到A销售员此次销售款里

郭老师 解答

2020-12-27 16:41

放到销售款里,这个是什么意思?

a473206493 追问

2020-12-27 16:41

对的老师。是这样

郭老师 解答

2020-12-27 16:43

借应收账款贷主营业务收入应交税费。

a473206493 追问

2020-12-27 16:49

运费是应交税费?

郭老师 解答

2020-12-27 16:52

你好
不是
主营业务收入

a473206493 追问

2020-12-27 16:54

运费怎么从销售单里面体现出来、

郭老师 解答

2020-12-27 16:56

原始凭证里面
出库单和运费单

a473206493 追问

2020-12-27 17:37

做销售单的时候,可以把运费一起做进销售但里面吗?

郭老师 解答

2020-12-27 18:40

你好
可以的
可以的

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你好,可以这么做的。
2021-01-04 20:06:17
你好同学,挂在鹰复印保费后面,再冲减的。
2021-02-01 18:40:03
对于货代垫付的运保费,如果货代开票时将海运费和运保费都开给了公司,导致多开的发票,需要进行如下的账务处理: 1.首先,需要检查发票的金额是否正确,并与货代进行沟通,确认多开部分的金额和原因。 2.如果确认是多开的部分,那么需要将多开的金额从货代的应收账款中扣除,并调整相应的会计科目。具体来说,需要将多开的金额从“应收账款”科目中冲减,并将多开的金额计入“营业外收入”或“其他业务收入”科目。 3.同时,还需要在账务处理中记录好相应的凭证和附件,以便日后审计和查账。
2024-02-03 18:43:10
运输费,跟货运费实际是差不多的
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2023-05-08 15:24:47
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