你好,想咨询个问题,我们之前和供货商签的合同价税合计为5000,之前的税率是17%,但目前的税率为13%,那我们让他开发票是按价税合计的五千元开。还是按4273.5开发票
蒙萌(๑• . •๑)
于2020-12-24 19:09 发布 586次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-12-24 19:12
我们之前和供货商签的合同价税合计为5000 这个就可以,你们说含税,那这个对应这个含税对就可以,正规是这样,不正规是要求对方降税点,这个实务中看那个是强势地位,就看那个,
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我们之前和供货商签的合同价税合计为5000 这个就可以,你们说含税,那这个对应这个含税对就可以,正规是这样,不正规是要求对方降税点,这个实务中看那个是强势地位,就看那个,
2020-12-24 19:12:54

您好,少支付的3.58元记营业外收入,写个说明,附在后面就可以,
2020-06-23 09:08:22

你好,补的差价=(3660000/1.16X0.16-3660000/1.13X0.13)X(1+附加税税率)
2020-06-25 19:03:18

您好
借:应收账款98.05
贷;主营业务收入97.08
贷:应交税费-应交增值税 0.97
2020-12-20 22:03:19

无论增值税普通发票,还是专用发票,价税合计金额,都是购货方实付的金额。正确。
2015-11-29 00:15:15
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