老师,你好。供应商开过来一张104000的增值税专用发票,我司已全额付款。但因供应商无货又退回52000元,且我司从别处供买。这笔账怎么做?另外发票已认证并做申报了。

winter
于2016-09-26 09:21 发布 751次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-09-26 09:28
我开给对方吗?
相关问题讨论
你好,名称是公司都可以抵扣的呢
2019-05-05 12:07:41
可以的。。。。。。。。。。。
2015-10-29 14:07:53
你好
借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付票据
2022-03-10 17:57:59
同学,你好。他们是小规模的企业,开1个点的专票是正常的。
2020-07-01 15:30:17
不认证你们就错过了抵扣的时机,然后要做转出
2020-06-12 10:25:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号



winter 追问
2016-09-26 09:32
晓海老师 解答
2016-09-26 09:23
晓海老师 解答
2016-09-26 09:30
晓海老师 解答
2016-09-26 09:35