送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-09-23 19:15

不好意思,是61号凭证

加菲猫 追问

2016-09-23 19:28

我提问:请问计提工资时分录是 借:管理费用 3000 贷 其他应付款-社保代扣 500 贷 应付职工薪酬2500,在发放工资时要怎么做分录?

加菲猫 追问

2016-09-23 19:29

那其他应付款500怎么办?不是应该放在借方冲掉吗

邹老师 解答

2016-09-23 19:27

你好,具体是什么经济业务?

邹老师 解答

2016-09-23 19:28

借;应付职工薪酬    贷;银行存款

邹老师 解答

2016-09-23 19:30

借;应付职工薪酬   其他应付款     贷;银行存款

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