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加菲猫
于2016-09-23 19:12 发布 885次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-09-23 19:15
不好意思,是61号凭证
加菲猫 追问
2016-09-23 19:28
我提问:请问计提工资时分录是 借:管理费用 3000 贷 其他应付款-社保代扣 500 贷 应付职工薪酬2500,在发放工资时要怎么做分录?
2016-09-23 19:29
那其他应付款500怎么办?不是应该放在借方冲掉吗
邹老师 解答
2016-09-23 19:27
你好,具体是什么经济业务?
借;应付职工薪酬 贷;银行存款
2016-09-23 19:30
借;应付职工薪酬 其他应付款 贷;银行存款
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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加菲猫 追问
2016-09-23 19:28
加菲猫 追问
2016-09-23 19:29
邹老师 解答
2016-09-23 19:27
邹老师 解答
2016-09-23 19:28
邹老师 解答
2016-09-23 19:30