送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-12-21 10:03

你好,把12月的发票放入10月账本附件里, 没有差额可以这样,

甜粥 追问

2020-12-21 10:10

那如果有差额,该怎么做呢?

maize老师 解答

2020-12-21 10:19

科目不变数值是负数冲掉,重新做,借库存现金,借管理费用 负数,借管理费用 贷库存现金,贷其他应付款,一般是做之前没有收到发票做,借管理费用 贷其他应付款,收到 做借管理费用 负数,贷其他应付款,负数,之后按发票做做这样,

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你好,计入管理费用里面办公费
2021-10-18 16:48:39
那个计入营业外收入,支出计入费用就抵消了,不交税
2025-03-10 15:41:40
可以的,可以这么做的。
2022-03-24 10:58:38
您好 请问是需要写会计分录么
2023-06-23 15:46:45
1. 冲减原计入管理费用的研发支出(按可售 10kg 对应的成本) 假设 100kg 总成本为 1000 元(则 10kg 成本 = 1000×10%=100 元):借:研发支出 —— 费用化支出 100贷:管理费用 —— 研发费用 100 2. 将可售部分转入库存商品 借:库存商品 100贷:研发支出 —— 费用化支出 100
2025-10-24 11:18:28
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