老师,我做账时付供应商的货款我都挂的应付账款,现报表中应付账款挂的是负数,季报提供给税务时我需调到预付账款吗,还是直接就这样提交了是应付为负

红叶
于2016-09-23 09:39 发布 1146次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-09-23 10:40
老师,是调账还是调报表,如调账的话我一会挂应付,一会挂预付我会混淆的,到时对方把票开过来了我就把应付冲了
相关问题讨论
你好,需要把应付负数调整到预付的
2016-09-23 09:40:35
同一个客户可以设置一个科目就好
2019-04-30 12:21:47
你好!这个计入研发支出就可以了。残值处置的时候冲减研发费用。
2021-03-23 14:43:15
你好,预付在贷方余额实际就是应付
2019-08-13 12:13:54
预付账款肯定是你们给你们的供应商付钱。
2022-01-13 14:41:02
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号



邹老师 解答
2016-09-23 09:40
邹老师 解答
2016-09-23 10:41