老师,我做账时付供应商的货款我都挂的应付账款,现报表中应付账款挂的是负数,季报提供给税务时我需调到预付账款吗,还是直接就这样提交了是应付为负
红叶
于2016-09-23 09:39 发布 1113次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-09-23 10:40
老师,是调账还是调报表,如调账的话我一会挂应付,一会挂预付我会混淆的,到时对方把票开过来了我就把应付冲了
相关问题讨论

你好,需要把应付负数调整到预付的
2016-09-23 09:40:35

同一个客户可以设置一个科目就好
2019-04-30 12:21:47

你好!这个计入研发支出就可以了。残值处置的时候冲减研发费用。
2021-03-23 14:43:15

你好,预付在贷方余额实际就是应付
2019-08-13 12:13:54

预付账款肯定是你们给你们的供应商付钱。
2022-01-13 14:41:02
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2016-09-23 10:41