老师,我想请问一个问题。 假如电梯维修公司给我们开了一张专用发票10万元,其中进项税额1.15 此笔费用由往里A公司公司承担。请问这种情况下增值税进项税额可以抵扣吗?
学堂用户_ph341092
于2020-12-18 13:48 发布 463次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-12-18 13:49
同学你好
发票开给您公司,是可以抵扣 的
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你好同学,会计处理如下:
借:材料采购 2000
应交税费——应交增值税(进项)2600
贷:应付账款 4600
2022-12-07 19:54:34

借原材料6万,应交税费应交增值税进项税额7800,贷,应付账款
2022-05-07 11:22:31

学员你好,用作生产线的固定资产建造可以抵扣,所以不用转出
2022-04-10 06:44:24

你好
借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
2021-12-29 09:17:53

你好,账务处理是
借:原材料 3500*8 ,应交税费—应交增值税(进项税额)3640, 贷:应付账款 3500*8%2B3640
2021-11-30 19:20:40
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学堂用户_ph341092 追问
2020-12-18 13:52
立红老师 解答
2020-12-18 14:00