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刺猬
于2020-12-16 10:22 发布 649次浏览
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-12-16 10:22
你好,借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
刺猬 追问
2020-12-16 10:26
老师你好,比如公司发放端午节补助200元,借:管理费--福利费200 贷:应付职工薪酬 200 然后再做一笔,借:应付职工薪酬 200 贷:银行存款200. 是这样吗
紫藤老师 解答
你好,对的,你的理解是正确的
2020-12-16 10:27
好的 ,谢谢老师
不客气,如果对解答满意可以五星好评哦
2020-12-16 10:31
老师你好,公司发放给建造师的年费,一次性发完, 如何录制凭证
2020-12-16 10:32
借 长期待摊费用贷 银行存款
2020-12-16 10:56
老师你好,建造师年费是一年的一次性发完,借长期待摊费用 借 银行存款 每个月不平摊吗
借长期待摊费用 借 银行存款 每个月平摊
2020-12-16 10:58
那每个月平摊费这么录制了
2020-12-16 10:59
借管理费用贷长期待摊费用
2020-12-16 11:00
老师,完整的是不是这样的呢 借管理费用 贷长期待摊费用 平摊时,借:长期待摊费用 贷库存现金
2020-12-16 11:01
借:长期待摊费用 贷库存现金平摊时 借管理费用 贷长期待摊费用
2020-12-16 11:06
老师你好, 那可不可以这样做了,借:预付账款 贷:库存现金 平摊时:借:管理费用 贷 预付账款
你好,那样也是可以的
2020-12-16 11:08
老师你好, 如果用工资薪酬呢 如何平摊呢
你好,这个不涉及职工薪酬
以工资的形式发放
2020-12-16 11:09
借 管理费用 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
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紫藤老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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2020-12-16 10:26
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