送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-12-16 10:17

不管咋交都是按月去计提,借管理费用 单位社保,贷应付职工薪酬单位社保,
其他应收款的话,就是你先付了社保,然后要再跟职工收取的,所以用其他应收款。
 其他应付款的话就是,你先把职工这个钱扣下来了,以后再去交社保,所以用其他应付款。

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不管咋交都是按月去计提,借管理费用 单位社保,贷应付职工薪酬单位社保, 其他应收款的话,就是你先付了社保,然后要再跟职工收取的,所以用其他应收款。 其他应付款的话就是,你先把职工这个钱扣下来了,以后再去交社保,所以用其他应付款。
2020-12-16 10:17:36
同学好,3月份计提时,借:管理费用(生产成本、制造费用、主营业成本) 贷:应付职工薪酬-员工工资 借:应付职工薪酬-员工工资 贷:银行存款 应交税费-应交个人所得税 其他应付款-社保费 借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款 借:其他应付款-社保费(个人部分) 管理费用 (公司部分) 贷:银行存款,第二个分录中的其他应付款-社保费是3月的社保,第三个分录中的其他应付款-社保费是2月的社保
2020-04-10 09:11:16
你好,那直接增加一个人的工资就可以了啊
2018-11-09 11:14:40
问题:当月计提工资时 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 下月发放时 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 那如果当月不计提工资下月直接发工资的话分录是 发放时 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 这项是需要进行工资转入费用是吗 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 这样做对吗?多谢啦!
2015-11-30 17:19:05
如果做账的时候工资数据已经出来,可以按照正确的数据去做
2017-04-18 23:09:09
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