老师,请问就是员工开的,他报销的是维修费,但开的是餐费,比实际报账有多出那么两三百块钱 那我做账的时候是多出来那两三百块钱,我用库存现金付可以吗 ?余款用公户付,这样好吗?

胡桂芳
于2020-12-15 09:39 发布 676次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-12-15 09:43
这个最好是报销餐费,外账,内账按实际做,这个最好都是现金支付比较好,
相关问题讨论
你好
1,收入款项需要送存开户银行,而不得直接用于支付维修费,这个属于坐支行为
2,现金余额2300,超过限额2000,超过的部分没有送存开户银行。
2022-12-21 11:25:13
您好,这个是不可以的,收到现金应当存回银行,不应该从库存现金中支付货款
2021-02-02 20:51:20
这个最好是报销餐费,外账,内账按实际做,这个最好都是现金支付比较好,
2020-12-15 09:43:32
这个不是抵税,这个是收入,要交税的了
2018-08-10 08:13:51
你好,差旅费通常计入管理费用,而不是计入成本核算。
2016-07-07 19:56:50
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