- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-09-19 16:33
借;应交税费-应交增值税(减免税额) 这个永远是在借方的吗?
相关问题讨论
这个分录写的是对的,这个是结转增值税的分录
2020-05-07 16:14:35
你好,就是有减免税额的情况下
借;应交税费-应交增值税(减免税额) 贷;管理费用等科目
2016-09-19 16:32:53
借应交税费、应交增值税转出未交增值税
贷、应交税费应交增值税减免税款。
2022-01-10 16:26:20
您好,是说的是每年发生发票系统的技术服务费吗?
摘要可以写“税控系统技术维护费作进项抵扣”
2019-04-15 14:21:14
这个图跟问题没有关系吧
2015-11-16 15:59:22
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