老师,公司让员工提供发票,说是为了报销员工加班订外卖和减免个税,员工给了加油票、餐饮票、客运服务费票(打车票)、买酒发票、代订机票发票、月票充值定额发票,目前会计说餐饮票够了,这些发票有一部分要用来报销员工点外卖的,现在餐饮票够了,我要怎么填和贴这个订外卖的费用报销单呢?

Hhhhhh
于2020-12-09 15:58 发布 3667次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2020-12-09 15:59
你好,你指填是否按照发票填吗?
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您好,同学,不需要了
2023-04-19 10:49:49
你好,这个是单位的费用支出吗?
2022-03-19 15:39:47
您好,不需要了,来发票给财务直接入账就可以,冲平预付账款
2023-10-28 13:59:59
填写费用报销单就可以
2022-02-12 15:50:43
你好,这个是没有影响的,主要看一下你这个业务费用成本属于哪一年的。
2022-01-12 10:33:15
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