去年12月利润表中本年累计金额栏营业利润是-43万,今年截止到10月份的利润表中本年累计营业利润是-12万。不考虑营业外收入和支出,根据上面的报表信息我可以理解为去年亏损43万,今年截止到10月又亏损了12万。那么如果12月我开出30万的专票,也就是收入进账30万。那我12月的报表会不会需要缴纳企业所得税?按理说应该不用交吧?应为43+12-30=25万,也就是12月利润表我应该本年累计营业利润为0,去年年度还剩25万的亏损需要弥补。。。到时年度所得税申报表的时候,今年应该不用交纳所得税,并且还有25万的亏损需要弥补。是这样吗?
沁沁
于2020-12-08 19:32 发布 957次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-12-08 19:33
是,年度所得税申报表的时候,今年不用交纳所得税,并且还有25万的亏损需要弥补
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你好!看看这里对你有帮助 http://zhidao.baidu.com/question/365695186.html
2016-01-14 15:02:03

你好!这个就要看是什么原因产生的收入了
2019-01-11 14:57:29

你好,营业外收入也是收入的一部分
2019-07-09 09:45:19

是的,没有的填写0
2019-04-17 14:56:04

按下面的公式申报填写。
2019-01-10 10:14:43
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沁沁 追问
2020-12-08 19:54
文文老师 解答
2020-12-08 19:57