朴老师,比如我们的销售合同是1000件的货物,FOB模式 问
可以拆分两张报关单由两个货代申报,核心注意 4 点: 两张报关单总数量需与 1000 件合同量一致,核心货权信息要统一; 确认货代有合规报关资质并明确责任划分; 留存拆分报关的合理依据(如仓位限制),保证退税单据齐全且与外汇对应; 做好货代间订舱、装船的衔接,确保完成 FOB 交货义务。 答
房地产甲方雇佣的临时工,干杂活的,临时工在税务开 问
开出来的发票是这样的 答
劳动仲裁之后,公司把钱转到人力资源和社会保障局, 问
你好,正在回复题目 答
这里为什么:利息入账,但不能抵扣,要调增处理?问题:公 问
支付本金+利息时 借:其他应付款—股东(本金部分) 借:财务费用—利息支出(利息部分) 贷:银行存款 贷:应交税费—应交个人所得税(代扣利息个税,税率20%) 代缴个税时 借:应交税费—应交个人所得税 贷:银行存款 答
老师,我们公司有生产的适配器的,适配器型号很多,有 问
好的,很清晰,谢谢老师。周转材料一般在什么时候用?比如一些框框这样子吗? 答

老师,原会计公司有一个银行账户一直没做账,现在要做,那该怎么做了,银行对账单余额为2015元,要怎么入账呢
答: 您好 请问这个余额是老板存入的吗
老师您好、请问现在发现以往的银行账有几笔对不起来、漏记了。跟银行对账单有出入怎么办?
答: 你把这几笔漏记的可以凭银行回单补计到本月,以前月度可以做一个银行余额调节表和银行对账单放在一起,别人一看就明白了,是尚未记账的。截止到本月末,银行核对一致就可以。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
有个从来没有做账的银行账户,截止17年6月的银行存款余额是1,800,144.21元.这其中包含了180万的短期贷款,17年7月偿还了。因为历史久远了,业务回单已经找不到了,只能补打银行对账单。我们领导叫我这个月直接根据余额不做账。这这么补啊?
答: 你好,需要查明是什么情况形成的,才可以补入账的







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小飞蛾 追问
2020-12-08 08:57
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2020-12-08 08:58
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2020-12-08 08:59
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2020-12-08 09:00
bamboo老师 解答
2020-12-08 09:10
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2020-12-08 09:41
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2020-12-08 09:41
bamboo老师 解答
2020-12-08 10:14