送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-12-07 16:12

你好
1,借:其他应收款900,贷:库存现金900
2,借:管理费用1500,贷:其他应收款 900,库存现金 600

笨笨的蜜粉 追问

2020-12-07 16:15

那请问凭证该怎么开呢…

邹刚得老师 解答

2020-12-07 16:18

你好
1,借:其他应收款900,贷:库存现金900
2,借:管理费用1500,贷:其他应收款 900,库存现金 600
(是针对这个回复有什么疑问吗)

笨笨的蜜粉 追问

2020-12-07 16:23

对于这个分录没有疑问,但是我对这两题该怎么开凭证有疑问

邹刚得老师 解答

2020-12-07 16:24

你好,怎么开凭证(这个是什么意思呢?)
分录都已经写好了,照着分录登记相应账簿就是了

笨笨的蜜粉 追问

2020-12-07 16:31

就是,第一题该用什么凭证?第二题该用什么凭证?

邹刚得老师 解答

2020-12-07 16:34

你好,如果分收付转,都是付款凭证

笨笨的蜜粉 追问

2020-12-07 16:47

老师,第二题的凭证我还是不是很懂,我朋友说第二题要开两张凭证,一张是付款凭证一张是转账凭证,那这两张凭证该怎么写呢?

邹刚得老师 解答

2020-12-07 16:50

你好,第二笔业务不需要分两笔凭证来写,有库存现金减少,就登记付款凭证就是了 
而不需要一部分是付款凭证,一部分是转账凭证的 

笨笨的蜜粉 追问

2020-12-07 17:08

好的,谢谢老师

上传图片  
相关问题讨论
你好 预借差旅费 借;其他应收款 贷;库存现金等科目 报销差旅费 借;管理费用——差旅费 贷;其他应收款
2018-11-29 08:54:10
借管理费用 3000 贷 其他应收1000 库存现金 2000
2015-12-12 22:19:35
同学你好 借:管理费用 856 贷:其他应收款 800 库存现金 56
2022-03-24 16:41:19
你好 1,借:其他应收款900,贷:库存现金900 2,借:管理费用1500,贷:其他应收款 900,库存现金 600
2020-12-07 16:12:42
你好! 1.预借 借事业支出8000 贷资金结存8000 2.报销 借资金结存1500 贷事业支出1500
2022-04-12 11:08:31
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...