送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-12-07 09:04

你好,采购对方给的发票联和抵扣联,用发票联入账,抵扣联留存备查,账务处理是
借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目

会飞的鱼 追问

2020-12-07 09:08

老师,购买没有发票,怎么做账?下个月发票来了怎么做账务处理

邹老师 解答

2020-12-07 09:08

你好
购买没有发票
借:库存商品或原材料 ,   贷:应付账款-暂估
下个月发票来了
根据发票冲销暂估
借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品或原材料
根据发票入账
借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目

会飞的鱼 追问

2020-12-07 09:13

好的,谢谢

邹老师 解答

2020-12-07 09:20

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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