老师您好 麻烦问一下 我们公司是汽车4S店 每年都有工厂支持的会展服务费用 经营范围也有这一项 我们今年第一次搞报支这笔费用 给工厂开发票4万会展服务费的专票 而我们这边的会展是请广告公司搞的 他们给我们开的发票是3.1万的会展服务费 请问 我们开给工厂的是我们的收入 做 借 银行存款 贷主营业务收入 贷应交增值税销项 那我们付给广告公司的3.1万 直接做成本可以吗 做 借主营业务成本 借 应交增值税 进项 贷银行存款 请问这样做可以吗?

会计
于2020-12-05 16:35 发布 1127次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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您好!按规定就是
确认当期合同收入,结转成本。
借:主营业务成本
工程施工——合同毛利——XXX合同段
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
2017-04-19 09:34:52
你好,是的。
2016-12-14 07:25:43
您好,工业增值税税负=(主营业务收入-主营业务成本*90%)*税率,这里的增值税税负,指的是应交的增值税税额。
2018-06-29 23:31:01
利润表上主营业务收入1000 和 主营业务成本100
2019-05-28 15:14:11
肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47
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