10月份进项税发票不合规,但已经抵扣进项税,11月底做了红字发票申请,销售方尚未开出红字发票及正确得蓝字发票,12月初购买方做11月增值税申报时,要不要对10月份得问题发票做进项税转出?
流云
于2020-12-04 14:59 发布 741次浏览
- 送心意
微微老师
职称: 初级会计师,税务师
2020-12-04 15:00
你好,要对10月份得问题发票做进项税转出
相关问题讨论

是的,附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
2021-12-08 20:15:34

你好,进项税额转出有可能是企业收了专票但不能抵扣
2017-02-12 15:27:49

你好,要对10月份得问题发票做进项税转出
2020-12-04 15:00:24

是的,附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
2019-09-20 09:53:12

填写申报表主表进项税额转出
2016-05-25 14:09:27
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