送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-12-03 12:55

这个只有同商家和供应商才可以抵减核定,不同只能挂往来,你这个做账的时候看你往来之前挂那个,对应冲掉那个就可以

远方 追问

2020-12-03 12:58

老师,我还是没明白你的意思?那我做外账的时候是根据他给的发票做的,那这个银行对账单是核对数据吗?是跟发票核对相关的数据吗?

maize老师 解答

2020-12-03 13:27

假设开发票开a公司,a公司有付款,借银行贷应收a 借应收a 贷主营业务收入 应交增值税,只是收款没有开发票借银行,贷应收或者是预收账款,挂着就可以,

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必须要对账一致才能结账的
2025-09-17 10:50:17
需要银行回单,对账单只是对账的依据
2024-09-05 11:12:34
你好同学: 咱们在对账单中是有什么疑惑嘛?
2022-02-15 15:10:16
你好   是的。 你银行都收到了 需要做账的   
2020-12-10 08:56:53
可先做银行余额调节表,不改账了。 22年1月再补录
2022-01-25 15:40:51
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