送心意

宇飞老师

职称中级会计师,税务师,注册会计师

2020-12-03 11:30

你好,这样子就贷方挂其他应付款。

糊涂 追问

2020-12-03 11:34

那后面怎么处理,私户已经支付了

宇飞老师 解答

2020-12-03 11:35

后面公户支付给私人就平了

糊涂 追问

2020-12-03 11:38

还是不怎么明白,可否用分录帮学生表述出来

宇飞老师 解答

2020-12-03 11:39

借:其他应付款
贷银行存款

糊涂 追问

2020-12-03 11:51

老师,你还没明白我的意思,是公户没钱,老板私户支付,开了票回来,这系列的业务,我如何在公账上体现出比较好的处理

宇飞老师 解答

2020-12-03 11:52

收到票
借:成本或者费用
贷:其他应付款-老板
后面公户支付给老板
借:其他应付款
贷银行存款

上传图片  
相关问题讨论
你好,需要对应的,否则税局问起都不好解释的
2017-08-25 10:54:13
建议是一致,如果对方开得不一致,你让对方给你开明细,他写不详细。
2020-03-30 14:49:42
你好,可以看看这个
2017-05-25 10:07:31
您好 请问是发生了业务暂时,没有取得进项发票么
2019-09-11 14:43:14
你好 哪能作废呢,留抵呀
2019-10-23 14:08:06
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...