公司是做医疗器械的,现有一批医疗器械,没有直接出 问
你好这个收入是先到我们的公司账户吗? 答
老师,请问稳岗返还怎么做账务处理? 问
同学,你好 借:银行存款 贷:其他收益、营业外收入 答
怎么查询东莞的公司是否受益人信息备案成功 问
再一次登陆 一网通办系统http://reg.dg.cn/dgqcdzhdj/ 再做一次他提示受益人已备案 是否需要修改 答
你好,我们公司是2024年成立的餐饮管理咨询有限公 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师您好 其他应收款金额200多万 到注销的时候 问
这个其他应收款是你职工的是老板的吗? 答

因电费的期初不准,导致电卡销户的时候余额多于预交金额,该怎么调整分录?差额冲减管理费用吗?借:银行存款 贷:预付账款 管理费用—电费,对吗?
答: 可以,借管理费用负数,借银行,贷预付账款,这样
老师你好,如果我们冲减费用,正常思路借银行存款贷管理费用,因为软件做账考虑结转,就借银行存款借管理费用红字吗,如果我们做错了一笔凭证,是不是就原凭证红字标识
答: 是的,费用冲减要用借方红字显示
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,您好,电费预付款时,借预付账款,贷银行存款,收票时,借:管理费用 贷:预付账款,现在余额是贷款负数,这什表示发票多了是吗,因为供电局常有赠送,赠送部份也开了发票,这个怎么账务处理
答: 你好,现在余额是贷款负数,贷方负数就是借方正数的意思,代表少取得了发票才对啊










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