老师,您好,一般纳税人,11月份开错发票10万,12月份红冲掉,但是我11月申报还是要申报这10万收入,假如我用公司自己的进项税抵扣8万,我交2万的增值税,那12月份我红冲10万,那我抵扣的8万进项税怎么办?能退吗?谢谢!
一笑而过
于2020-12-01 18:01 发布 548次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-12-01 18:01
您好
抵扣的8万进项税 留待后期继续抵扣
相关问题讨论

你好,取得增值税专用发票,海关缴款书,含税控机动车销售统一发票,交通运输发票。
2020-06-19 14:34:11

你好,结转销项税额、进项税额
结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——应交增值税——进项税额
结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额
贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;
2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:
借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——未交增值税
缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2021-05-14 21:48:59

只有一般纳税人取得专票才可以进行抵扣
2019-12-17 16:26:03

你好,是一般纳税人抵扣进项税额的
2019-02-16 11:15:33

你好,一般纳税人开具普票,取得的专票可以抵扣的
2020-12-28 14:24:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
一笑而过 追问
2020-12-01 19:00
bamboo老师 解答
2020-12-01 19:01
一笑而过 追问
2020-12-01 19:27
一笑而过 追问
2020-12-01 19:27
bamboo老师 解答
2020-12-01 19:32