老师,上个月的时候由于库存不够,就暂估入库,分录:借:库存商品 (应该是含税的金额吗),贷:应付,由于利润太大,费用少,在月末结转的时候就把暂估入库的库存给结转了,这个月发票到了,是不是应该把上月的暂估冲红,库存不能再结转了吧?希望老师给我解释一下并且能给我做一个正确的分录。谢谢

干净的砖头
于2015-10-14 12:00 发布 1167次浏览
- 送心意
赵老师
职称: 中级会计师
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