送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2016-09-11 10:47

去年的分录是,借 管理费用,贷库存现金,可是正确应该是借主营业务成本。贷应付帐款。  后来这比钱又用银行存款付了一次。借应付帐款 贷 银行存款,现在账上是应付帐款的借方有余额!该怎么调?

晓海老师 解答

2016-09-11 10:41

你好,不用调整了

晓海老师 解答

2016-09-11 10:59

你好,未付款为什做要用库存现金,直接冲减现金冲减应付帐款就可以,
你们那儿现金管理的这么乱吗?

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相关问题讨论
同学你好 嗯 也可以 借主营业务成本 借管理费用负数
2022-01-12 18:01:53
您好,行政方面的计入管理费用,其他的计入成本
2025-05-21 15:29:09
你好这个你如果另外收钱的话,就做其他业务收入或者主营业务收入。
2025-05-07 16:24:29
你好,你之前没有做账务处理后期补可以的
2024-02-27 18:55:41
你好,这个计入主营业务成本
2024-02-17 09:46:41
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