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青青
于2016-09-10 10:12 发布 726次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-09-10 10:25
老师,那是做预付账款呢,还是做费用呢?
青青 追问
2016-09-10 10:34
老师,现在已经9月份了,前两个月的我都没有摊销费用,现在怎么处理??
宋生老师 解答
2016-09-10 10:23
您好!先用收据入账,等汇算清缴再调整,或者等税局查到再补
2016-09-10 10:32
您好!一次支付的时候计入预付账款。然后每个月摊入费用。支付的时候借:预付账款 贷:现金等 每个月借:管理费用-房租 贷:预付账款。
2016-09-10 10:35
您好!现在把7-9月份的一次摊销到9月。
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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青青 追问
2016-09-10 10:34
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