请教老师。之前会计5月入账借:原材料。贷:预付款项。且材料6月入库。现在10月发现发票错误给退回了,并且收到新的发票,这个过程的分录怎么做呢?
啦啦啦啦
于2020-11-26 10:48 发布 546次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-11-26 10:49
同学你好
错误发票退回做
借原材料负数
贷预付账款负数
然后重新做
借原材料
贷预付账款
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同学你好
错误发票退回做
借原材料负数
贷预付账款负数
然后重新做
借原材料
贷预付账款
2020-11-26 10:49:17

没有跨月就作废重新开,和对方换之前错误发票
2020-01-17 19:02:57

按规定是在上个月做正常业务处理,下个月开负数做冲回处理,然后再开正确发票,按照正确发票处理,要分三步处理,这样才能体现企业业务
2015-10-22 18:55:11

开具负数发票,让对方做进项转出,给你一个退回说明,然后你重新开票给对方
2015-12-19 15:11:30

你好
没入账就退回重开 按正确发票入账
2021-06-02 14:44:40
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