送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2020-11-25 10:56

同学,你好
收款
借:银行存款
贷:主营业务收入
     应交税费——应交增值税(销项)
付钱
借:主营业务成本
贷:银行存款

柠檬汁 追问

2020-11-25 10:59

老师,这2000属于代收代付,不属于我公司的的收入,这样是不是虚增了我公司的收入成本。对我公司有什么影响吗?

小菲老师 解答

2020-11-25 11:01

同学,你好
因为你是全额开,你可以差额开具,让冷餐费直接给客户开,就不会有这样的问题

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