老师,就是我们卖了机器收入是28000元,需要开专用发票给对方, 账上的原价是352809.4元,已折旧317528.46元,净值是35280.94元 , 现在我们不想把固定资产清理转入损失 ,想把剩下来的还挂在账上 我要怎么做分录啊
李邱英
于2020-11-24 16:12 发布 399次浏览
- 送心意
宇飞老师
职称: 中级会计师,税务师,注册会计师
2020-11-24 16:14
你好,按照原则是要确认损失的,但是你既然这么做了,那么就把收到的钱先挂营业外收入好了。
相关问题讨论

对的,是的,是这么做的。
2022-10-12 17:59:21

你好
资产负债表中只有固定资产和固定资产清理,那这几年的固定资产是原值吗?——没有理解您的意思呢
净值是用固定资产-固定资产清理吗?——净值是固定资产原值-累计折旧
2020-06-03 11:44:53

同学你好
转入固定资产的借方的,就是净值
2021-01-15 17:52:28

你这个算是固定资产的抵减项目,不算经营资产
2019-10-22 21:35:34

因为清理的时候借:固定资产清理 累计折旧 贷固定资产,固定资产清理反应的是按账面价值结转的待清理的固定资产,某种意义上来说也是固定资产的一种存在形式,所以加进去一并反应。
2020-02-18 12:35:44
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
宇飞老师 解答
2020-11-24 16:14