送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2016-09-08 11:20

好的,非常感谢!

晓海老师 解答

2016-09-08 10:35

你好!看看这里对你有帮助

http://wenku.baidu.com/view/2a1868d076a20029bd642d9e.html

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先把原来计提 的分录 红冲了, 分录 不变金额负数,交费时再做分录 :借其他应收款贷银行存款, 收到退款时 借银行存款贷其他应收款 ,
2020-02-05 22:45:25
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