送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2016-09-07 13:58

老师租金一次性付清  支付的时候分录怎么写,摊销的时候分录又怎么写?,麻烦完整的分录帮我写一下,谢谢

yin 追问

2016-09-07 14:03

老师超过一年了,五年的租金  借:其他应收款 贷:银行存款  借:制造费用  贷:其他应收款 对吗? 请问现在还有待摊费用吗?

晓海老师 解答

2016-09-07 13:52

你好!计入制造费用就可以

晓海老师 解答

2016-09-07 14:01

你好!不超过一年  借:预付账款   贷:盈港存款  借:制造费用   贷:预付账款

晓海老师 解答

2016-09-07 14:07

用长期待摊费用,待摊费用取消了

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相关问题讨论
你好!计入制造费用就可以
2016-09-07 13:52:02
支付一年的,借预付贷银存,按月摊销借管理费用-福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,制造费用-房租贷预付
2019-06-11 10:10:25
预付的时候做借预付账款贷其他应付款 借其他应付款贷银行,摊销做借管理费用贷预付账款 ,
2019-03-01 12:04:36
收回借:财政拨款结余 贷:资金结存—零余额。
2019-06-11 10:08:32
您好,分录,借;管理费用-无形资产摊销,贷;累计摊销。增加这个一级科目吧。
2017-05-14 13:33:07
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