老师,你好!我公司是每年申报一次印花税,请问下关于 问
第一个可以按不含税的来就行,第二个按照1,000,000来交因为他是按照借款本金 第三物业管理不交房租的交就可以了 答
运输公司临时雇佣车辆运输但是对方没有开票如何 问
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增 答
老师,请问公司拖欠员工工资,个税怎么申报? 问
没有发放工资,零申报 答
上年度多结转销项金额:275127.7-259105.35=16022.3 问
可以的这个操作没问题 答
老师,社保要调整基数是先申报年度工资后在调整是 问
是的,先按上年的票平均工资确定今年的缴费基数 答

老师,我现在接到一家公司注销,但是,账上往来科目余额很大,像“其他应收款”有四百多万,应付账款有三百多万,应收账款有一百多万,请问这怎么调账?
答: 您好,1:确定是否可以转出; 2:转营业外
老师 请教下一个问题 韩国去年12月份发货给我们一批货物 并且他们做账也是做到12月份 但国内收到的货是在次年的1月份 这笔我做账做到1月份了 所以12月31日资产负责表上的 应付账款 和对方的应收账款 会有差异 请问我要怎么调账呢?
答: 同学你好,这个不用调帐啊,你收到货的时间是在那个月份,就在那个月份挂帐,这个在时间上确认有时间差,不影响。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
1.应收账款为借方负数,应调账到应付账款,还是预付账款?2.应付账款为贷方负数,应调账到预付账款还是应付账款?
答: 你好 1. 应收账款是借方负数 说明你们欠别人的钱 你应该是转应付账款去 2. 应付账款贷方是负数 说明 你们是多付款出去了 应该是 预付账款 去







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2020-11-19 09:41
Smile 冰 追问
2020-11-19 09:42
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2020-11-19 09:43
森林老师 解答
2020-11-19 09:48