老师 我们去年已经认证的增值税发票,对方冲红票了,这个月我们做进项税额转出又交的增值税,附加税和滞纳金,请问这个账怎么做
最最可爱的老师~
于2020-11-19 09:27 发布 1005次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-11-19 09:30
你好
增值税,附加税和滞纳金按当期实际情况计算交纳 不影响以前的
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您好
您可以在入账的时候跟成本费用一起做
借:应交税费——应交增值税——进项税额
贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出
2019-07-01 11:18:05

您好,您的分录是正确的
2019-11-04 10:45:05

收到企业的一张专票,去年已经认证
2023-05-10 17:15:01

想想那个道理,如果借方不应该是进项税额,那么不是增加进项税额了?增值税进项税额转出就是减少进项税。相当于固定资产的累计折旧科目
2021-11-21 09:44:50

要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
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最最可爱的老师~ 追问
2020-11-19 09:41
玲老师 解答
2020-11-19 09:42