老师,购入书包10000个,取得的增值税专用发票上注明价款90000元,增值税11700元,将其中500个赠送给某共建小学,其余以每个20元的零售价格全部零售 这道题实际可抵扣的进项税额应该怎么算
A会计学堂吕老师(考证+实操做账)
于2020-11-18 17:08 发布 2386次浏览
- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
2020-11-18 17:08
分同学赠送的也是可以抵的,就是说全部的进项都可以抵的
相关问题讨论

不可以的
做调整分录
借应交税费(待抵扣进项税额) 贷应交税费(进项税额 )
2017-02-22 15:42:14

您好!不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52

你好,这个肯定是不能填写零申报的。
2021-12-13 14:27:13

你们是什么行业适用的税率是多少
计算过程是这样的
28100/(1+税率)*税率- 进项税额1534.69
2016-07-25 16:28:31

是的
2016-05-12 15:52:33
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A会计学堂吕老师(考证+实操做账) 追问
2020-11-18 17:27
何江何老师 解答
2020-11-18 17:32