计提员工工资,但是呢其实公司只有一个人(老板),也不发放工资。等到年底在一起发放。怎么做分录呢。是每个月都做发放的分录,挂其他应付款——XX

娴┏ (^ω^)=☞
于2020-11-18 16:09 发布 2646次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-11-18 16:11
借管理费用 工资,贷应付职工薪酬 工资
相关问题讨论
同学,你好
借款分录
借:银行存款
贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51
你好
如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算
如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44
你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同学你好
对的
是正确的
只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
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2020-11-18 16:18
maize老师 解答
2020-11-18 16:29
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2020-11-18 16:30