老师,我们1月份入库,当时产品单价没有算出来,我就没有在进销存系统里录入进出库,7月份才收到发票,核算产品单价,请问我现在怎么处理比较好啊?是反过账回去按销售时间录入,还是统一在7月份录入,然后冲红之前暂估的啊?谢谢老师
强健的板栗
于2020-11-17 09:52 发布 1008次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2020-11-17 09:53
您好,建议统一在7月份录入,然后冲红之前暂估的。
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您好,建议统一在7月份录入,然后冲红之前暂估的。
2020-11-17 09:53:24

进销存系统里我需要重新按成本录入 你这个之前不是没有输入吗,那这个现在需要输入进去,之后这个账上这个暂估入库需要冲掉,
2020-10-31 14:52:44

首先,把7月的分红冲红,然后做根据发票做正常的分录处理就是了
2019-07-08 17:32:09

你好,按规定是次月冲销,然后根据发票入账,冲销,在根据发票入账就不会导致库存负数 的
2017-12-13 16:15:56

同学你好
为啥调整呢
2022-11-15 10:19:29
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强健的板栗 追问
2020-11-17 10:19
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2020-11-17 10:54