送心意

向旬老师

职称中级会计师

2020-11-15 20:28

你好,这笔质保金额如果对方已经给你们提供了发票,要进去成本,分录如下
购进材料时
借:原材料
       应交税费-应交增值税-进项税额
     贷:应付账款
领用并使用在工程时
借:工程施工-合同成本-材料费
     贷:原材料
然后你支付的时候有10%不支付,期末应付账款账面会有一笔这个10%的金额的期末余额,等到六个月以后你支付的时候再做分录
借:应付账款
    贷:银行存款等
不需要非要等到质保到期才入账,因为你采购的材料已经投入到工程了,根据权责发生制要进入成本。

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相关问题讨论
你好,这种情况是全额开票的 
2024-08-18 09:29:25
在开具劳务分包发票时,应该按照实际的交易金额进行开具,也就是应该开具全额的发票,而不是扣除质保金后的金额。因为质保金只是为了保证施工队的工作质量而暂扣的金额,并不是实际的交易金额。 如果一年后没有问题,施工队可以申请退回质保金。在退回质保金时,施工队需要开具一张红字发票,将原先开具的全额发票进行冲红,然后再开具一张新的蓝字发票,按照实际退回的质保金金额进行开具。这样既能保证发票的合规性,也能避免因为开票问题引起的税务风险。
2023-12-12 12:12:54
你好,质保金不应该是先扣下,以后再付吗?
2023-04-17 11:04:52
你好,你转给他的这个是什么的,是剩余的利润吗?
2023-04-11 21:24:52
同学您好,借:银行存款,贷:其他应付款 借:其他应付款,贷银行存款
2022-12-15 10:32:17
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