老师,2023年12月计提费用为407000,实际发票开来401 问
你好,就是你调增的部分现在发票来了是吗? 答
项目里面和人员谈的包干5000/月,5000包加油,餐费,出 问
您好,这个的话,你们可以走项目成本,这个 答
必须的医学专业才能报考吗 问
你好!你是要报考什么 答
老师,什么时候的资产总额,按照(期初+期末)/2来计算 问
你好,季度平均数的时候 答
老师好, 四五年前给客户开票开多了,应收账款一直 问
时间这么久了,是不是没法让客户退票了?或者后续还和这个客户有没有合作,如果有合作,就少开这部分发票给冲掉,如果没有合作了,对方客户也不愿意退票,那就把这部分应收账款做坏账冲销掉 答
老师,一般纳税人异地预缴增值税分录借:应交税费-预缴增值税 贷:银行存款 ;请问当月需要抵减预缴增值税时是不是要做一个结转预缴增值税分录借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-预缴增值税?
答: 你好! 对的,你的理解很对。需要做的
异地预交增值税分录怎么写呢?一般纳税人,预缴增值税时,借:应交税费——应交增值税——已交税金贷:银行存款是这样吗还是异地缴纳: 借:应交税费—预缴增值税 贷:银行存款申报时: 借:应交税费—未缴增值税 贷:应交税费—预缴增值税
答: 上述处理没有问题,是完全正确的。可以用已交税金核算,也可以用预缴增值税核算处理。最后清缴税款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
增值税不需要计提吧?一般纳税人缴纳增值税,借应交税费-应交增值税-已交税金?还是借应交税费-应交增值税-未交税金?
答: 您好,月末做一笔分录,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税 下个月缴纳的时候借:应交税费-未交增值税
价值观 追问
2020-11-13 11:17
maize老师 解答
2020-11-13 11:22
价值观 追问
2020-11-13 11:40
maize老师 解答
2020-11-13 11:44