我想问一下前期有一笔付款,借:管理费用 贷:银行存款,实际是从私户走的,我该怎么调整,才能使银行存款账面和银行对账单的余额一致呢

心晴钟灵毓秀
于2016-09-02 09:57 发布 1042次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-09-02 10:07
老师,我的意思是外帐会计按照发票记账,借:管理费用 贷:银行存款-招行,实际这笔款是用私户付款的,招行公户没有这笔付款,现在公户招行银行账和企业账面对不上,我该怎么调整这笔分录,使企业银行账和银行实际账面相等
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号



心晴钟灵毓秀 追问
2016-09-02 10:41
邹老师 解答
2016-09-02 09:58
邹老师 解答
2016-09-02 10:08
邹老师 解答
2016-09-02 10:41