现在发现以前年度的印花税少提,可以在3季度的印花 问
您好,这个的话是可以加上补提的,这个是没关系的 答
老师,残疾人就为保障金申报时用人单位上年在职职 问
你好,是实际发放%2B个税%2B个人承担得社保部分得 答
课程里没讲继续涉入资产负债,看不懂 问
同学你好,这个点在金融资产终止确认那个位置,不是重点。 答
我们公司委托另外一家公司帮我们生产一个撬块,但 问
您好,这个是生产用的吗? 答
老师,研发费用中迎新样品一般可以计入啥科目呢,会 问
同学,你好 研发费用-样本 答

老师小企业会计准则,汇算清缴补缴企业所得税计提是借:企业所得税 贷:应交税费-应交企业所得税缴纳是借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款
答: 企业所得税计提是借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税 缴纳是借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款
计提,缴纳企业所得税的分录是不是:借:所得税费用 贷:应交税费——应交企业所得税借:应交税费——应交企业所得税 贷:银行存款利润表有个所得税,这个所得税的数是缴纳企业所得税的这个所得税费用的数吗?
答: 这个就是计入缴纳企业所得税的分录,完全正确。是缴纳企业所得税的数据
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问2018年应付账款超过3年调增,已缴纳企业所得税,2019年如何调账
答: 你好 借 应付账款 贷 以前年度损益调整 借 以前年度损益调整 贷 应交税费 借 应交税费 贷 银行存款 借 以前年度损益调整(前面两个的差额 )贷 利润分配
老师,问一下应付账款—暂估款,借方余额,前一任会计留下来的,一直挂着,这个要怎么冲掉?这个是要调增缴纳企业所得税?还有其他税不?正常的话是要红冲,但现在无法查清之前的。
老师您好!请问,2020年我把缴纳2019年企业所得税分录做成了计提再缴纳,借企业所得税,贷应交税费-企业所得税,借应交税费-企业所得税,贷去他应付款-老板。老师请问怎么更正?
计提1季度企业所得税会计分录 借:所得税费用 贷:应交税费-所得税-企业所得税 ; 缴纳1季度企业所得税时 借:应交税费-所得税-企业所得税 贷:银行存款 这样处理对不对


努力学习中。。。。。 追问
2020-11-13 16:26