老师,您好,由于供应商提供产品由于质量的问题,当时就给我们优惠了800,但是票是开的全额的,比如5000的东西,优惠后我们实际付款4200,但是他开的票是5000,当时会计做得就是借:库存商品4424.78,应交税费-应交增值税 销项税额 575.22贷:银行存款4200 ,预付账款800,但是其实这800是不要给的,这时候我们怎么去调整这笔分录
哈哈
于2020-11-12 13:32 发布 1646次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2020-11-12 13:34
你好,要让他把发票800元中冲红,然后按照4200发票再做
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您好对的,是这个意思的
2023-04-19 10:50:10

你好!你的问题是什么呢
2019-06-27 15:26:17

您好,是的,就是这样处理的
2022-02-07 16:20:16

同学,你好
你具体是想问什么呢?
2021-04-30 13:15:49

可以的,可以这么做的。
2023-04-04 08:45:53
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哈哈 追问
2020-11-12 13:39
佟老师 解答
2020-11-12 13:40