送心意

李老师

职称注册税务师,中级会计师

2016-09-01 11:45

老师您好!如果我是购货方,是不是得等到0.3台的发票到了再做账?

李老师 解答

2016-09-01 11:43

要入账  啊  你做0.7台设备的收入分录

李老师 解答

2016-09-01 11:46

可以先做帐

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相关问题讨论
借:应收账款贷:主营业务收入,应交税费
2017-03-29 23:00:02
同学好,分别作采购和销售会计处理, 借:库存商品、 贷:应付帐款(银行存款 ) 借:应收帐款(银行存款),贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)
2019-01-18 11:25:29
您好!外购商品用于交际应酬活动中的赠送,增值税视同销售,年底纳税申报时进行企业所得税视同销售纳税调整。   会计处理为:   (1)购进时:   借:库存商品     应交税费(应交增值税——进项税额)    贷:现金   (2)赠送时:   借:管理费用(业务招待费)    贷:库存商品      应交税费(应交增值税——销项税额) 
2017-06-10 11:13:26
你好,不可以哦。必须是公司名下的车才可以
2018-05-29 17:38:51
就是确认收入结转成本的分录了。要使用其他业务收入和成本科目。
2019-10-10 09:16:05
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