7月份开1000元的增值税专用发票给客户 8月份这1000元的税申报完了 客户没有认证这1000元发票 然后说金额有错 我们8月份就开了红字发票1000 请问我8月已经报了7月份那1000元发票的税怎么办?1000元是我假设的 请问这个发票汇总表我怎么报税啊 没见过这样的 以往实际销售金额都是正数 销售金额就看实际销售金额正数 这个是负数怎么办 怎么报
小溪
于2016-09-01 10:39 发布 416次浏览

- 送心意
李老师
职称: 注册税务师,中级会计师
相关问题讨论

开具红字增值税专用发票信息表是开具红字增值税专用发票通知单
2015-12-01 13:37:57

您好,开红字增值税专用发票,必须要先填写(红字增值税专用发票信息表),红字普票不需要,直接开负数发票即可
2020-12-21 16:41:35

您好
B. 纳税人填写《红字增值税专用发票信息表》是为了向税务机关申请开具红字增值税专用发票
2022-05-28 15:51:32

不能负数申报 你要找管理员解决做数据维护 当期红字冲回的不能比你当期销项大
2016-09-01 10:40:29

您好!一般是跨月了,但是发现发票开错或者要退货等情况的时候。增值税普通发票也有红字的。一般红字发票是根据蓝字发票开的,正常是不作废的。但是如果你红字又开错了的话,就建议你咨询下管理员,看他有什么要求。
2017-06-18 11:09:19
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