上个月计提了一笔收31800元,因为时间问题,客户那边也肯给15900元。那我要再怎么做一笔分录,才能把应收账款—A客户的余额做平,另外的15900元要怎么冲掉?

double C
于2020-11-04 15:24 发布 530次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-11-04 15:38
你好 意思你31800 的收入 对方客户只给15900 剩下的15900不给了。 你要做坏账处理吗?
相关问题讨论
首先,应收账款3月底是要按照3月31日的汇率折算的
借:银行 4.1汇率 (银行买价)
汇兑损益
贷:银行存款外币(人民币中间价)
借:外币银行存款 收款日汇率
汇兑损益
贷:应收账款
2020-04-25 16:15:39
借其他应收款贷应收账款
2019-09-22 09:20:25
可以计入坏账损失的的
2019-07-11 14:05:39
你好,正确的分录应该是怎么做?
2022-01-06 16:19:39
因为能够比较好的反应企业的总体应收款情况,这些都是企业的应收资产的
2020-05-13 10:24:29
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