老师您好,想请教一个问题,我公司向客户销售一批货物,后来因质量问题客户向我司退回一部分货物,我司开具红字增值税专用发票给客户,请问一下,我司开的这个红字增值税发票金额应该填在纳税申报表的哪个位置呢?谢谢!

翼
于2020-10-31 10:29 发布 629次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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您好
B. 纳税人填写《红字增值税专用发票信息表》是为了向税务机关申请开具红字增值税专用发票
2022-05-28 15:51:32
您好,开红字增值税专用发票,必须要先填写(红字增值税专用发票信息表),红字普票不需要,直接开负数发票即可
2020-12-21 16:41:35
开具红字增值税专用发票信息表是开具红字增值税专用发票通知单
2015-12-01 13:37:57
您好!一般是跨月了,但是发现发票开错或者要退货等情况的时候。增值税普通发票也有红字的。一般红字发票是根据蓝字发票开的,正常是不作废的。但是如果你红字又开错了的话,就建议你咨询下管理员,看他有什么要求。
2017-06-18 11:09:19
你好,你们提交红字发票信息表,通过后供应商再冲红重新开。 如果觉得我的回答还满意,请给我五星的评价,谢谢。
2018-05-21 16:44:58
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